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Título : Evaluar el sistema de control interno al área contable - financiera y suincidencia enla rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez, año 2012.
Autor : Rodríguez Angulo, Dominga Ernestina
Macías Mena, Magna Liliana
Palabras clave : Control interno
Evaluación
area contable - financiera
rentabilidad
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Quevedo : UTEQ
Citación : Macías Mena Magna Liliana. (2015). Evaluar el sistema de control interno al área contable - financiera y suincidencia enla rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez, año 2012. 154 p.
Resumen : La investigación se realizó con el fin de Evaluar el Sistema de Control Interno al Área Contable-Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Agrícola Peñaherrera Martínez año 2012.Fue necesario para ello aplicar métodos inductivos para describir de lo particular al general la problemática y el método, deductivos de lo general a lo particular, así como el método científico, cambien se aplicó técnicas e instrumentos como el cuestionario de control interno enfocado en los cinco componentes del COSO I, para poder evaluar las áreas de control y determinar el nivel de confianza y nivel de riesgo de la empresa agrícola. Se determinó que se presenta una existe ineficacia en los controles, surge la necesidad de aplicar procedimientos contables financieros que permitan verificar las perdidas, los malos manejos y carentes para de esta manera planificar cual es la situación actual de la empresa al existir variaciones en la información en lo que a la contabilidad se refiere, por ello la “Agrícola Peñaherrera Martínez” requirió de los procedimientos que tengan por objetivos controlar y comprobar la existencia del efectivo. Por ser una empresa Agrícola familiar es el mismo propietario el encargado de manejar los recursos, sin contar con un sistema contable-financiero, y no aplicar controles y procedimientos, que le permita verificar cuál es su situación actual. El informe de control interno se basó en los resultados del control interno, hallazgos, el mismo que consta de resultados, conclusiones y recomendaciones para que sean analizados por la gerencia y puesta en ejecución del mismo para mejorar los procesos en la empresa.
Descripción : The research was conducted in order to evaluate the Internal Control System to Accounting and Financial Area and its impact on the profitability of agricultural Peñaherrera Martinez 2012. It was necessary for it to apply inductive methods to describe the particular to the general problem and method, deductive from the general to the particular, as well as the scientific method, changing techniques and instruments such as internal control questionnaire focused on the five was applied COSO components I, to evaluate the control areas and determine the level of trust and risk level of the farm business. It was determined that there occurs an ineffective controls, the need to apply financial accounting procedures to monitor losses, mismanagement and lack of planning so what is the current situation of the company to be variations on the information as far as accounting is concerned, so the "Agricultural Peñaherrera Martinez" required the procedures which aims to control and verify the existence of cash. Being a family farm is the same owner in charge of managing resources, without an accounting and financial system, and not apply controls and procedures, enabling it to verify what your current situation. The internal control report was based on the results of internal control, findings, consisting of the same findings, conclusions and recommendations to be discussed by management and commissioning execution thereof to improve processes within the company.
URI : http://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/2436
Aparece en las colecciones: Tesis - Contabilidad y Auditoría - Semipresencial

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